|
Objednávka |
8/19/2012
|
Mesačník Dobrá škola, 2 výtlačky
|
26,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
EXAM testing, spol. s r. o. |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
14.01.2013 |
|
Faktúra |
24/2012
|
stravné
|
257,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
04.04.2012 |
|
Faktúra |
7203110617
|
hovorné mobil 03/2012
|
33,77 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
141262165
|
Notebook Packard Bell
|
609,71 |
s DPH |
7/19/2012
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
alza.sk |
Základná škola Beňuš |
|
|
02.04.2012 |
|
Objednávka |
7/19/2012
|
Notebook PACARD BELL
|
609,71 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
alza.sk |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
14.01.2013 |
|
Faktúra |
2012002
|
výroba a montáž nástenných panelov, katedry
|
329,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Ján Medveď |
Základná škola Beňuš |
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
2012291
|
za pranie a žehlenie
|
11,78 |
s DPH |
|
200795
|
21.03.2012 |
|
|
|
Mýval s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
312018
|
oprava kabeláže, gsm, inštalácia zariadení
|
215,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Ing.Miroslav Šiffer Conex |
Základná škola Beňuš |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
21206894
|
Výchovný program v praxi - 1.aktualizácia
|
37,75 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
20.03.2012 |
|
Faktúra |
F04-00057/12
|
doplnenie kamerového systému
|
1 020,00 |
s DPH |
6/19/2012
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Micronix spol. s r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
9107484107
|
dodávka a distribúcia elektrickej energie 2/2012
|
434,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
21204779
|
Školské vzdelávacie programy febr.12
|
41,36 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
312015
|
revízia polašného zariadenia EZS Esprit
|
179,00 |
s DPH |
3/19/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Ing.Miroslav Šiffer Conex |
Základná škola Beňuš |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
2012105
|
koks
|
2 413,52 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Palivo-impex, uhoľné sklady, s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
5736088504
|
hovorné pevná sieť 02/2012
|
29,64 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
9/2012
|
stravné
|
61,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
10/2012
|
stravné SF
|
41,65 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
11/2012
|
stravné
|
269,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
12.03.2012 |
|
Objednávka |
6/19/2012
|
Vonkajšie kamery s nočným videním - 2 ks, materiál, montáž
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Micronix spol. s r.o. |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
14.01.2013 |
|
Faktúra |
720120474
|
práva na používanie softvéru VEMA 02/2012-01/2013
|
164,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
23.02.2012 |