Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Združené služby dodávky elektriny - nedoplatok za 04/2026 s DPH 8-2025 15.05.2026 MVM CEEnergy Slovakia, s. r. o. 15.05.2026
Faktúra Odborná prehliadka kotolne, opakovaná prehliadka kotlov a tlakovej nádoby s DPH 14.05.2026 František RELL 14.05.2026
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 05/2026 36,90 s DPH ZO/2018A6377-1 13.05.2026 13.05.2026
Faktúra Servis dávkovačov uterákov a penového mydla v zborovni 57,76 s DPH Obj90/2019 12.05.2026 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. 13.05.2026
Faktúra Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách 209,17 s DPH 325079 12.05.2026 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. 13.05.2026
Faktúra Aktualizačná odborná príprava na obsluhu kotlov 60,00 bez DPH 11.05.2026 PYROBOSS BB s.r.o 11.05.2026
Faktúra Pomôcky pre žiakov 1. stupňa a do ŠKD 417,93 s DPH 07.05.2026 Lerni, s. r. o. 07.05.2026
Faktúra Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2027, ročný prístup do online časopisu s archívom 178,55 s DPH 07.05.2026 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 13.05.2026
Faktúra Preprava žiakov do školy v prírode na trase Beňuš - Bystrá a späť 98,40 s DPH 06.05.2026 IBBUS, s. r. o. 06.05.2026
Faktúra Stravné - zamestnanci, apríl 2026 681,99 s DPH 14-2025 05.05.2026 06.05.2026
Faktúra Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, fapríl 2026 685,80 s DPH 14-2025 05.05.2026 05.05.2026
Faktúra Stravné zo SF - zamestnanci, apríl 2025 s DPH 14-2025 05.05.2026 05.05.2026
Faktúra Externý pevný disk, adaptéry k tabletom 118,47 s DPH 28.04.2026 KREKA SK, s. r. o. 29.04.2026
Faktúra Pomôcky pre žiakov do ŠKD 45,80 s DPH 28.04.2026 S. K. COMM, s. r. o. 29.04.2026
Faktúra Publikácia pre vychovávateľky do ŠKD 20,98 s DPH 27.04.2026 INA BRANDS Ltd 27.04.2026
Faktúra Vstupenky na divadelné predstavenie pre žiakov 276,00 bez DPH 27.04.2026 Divadlo J. G. Tajovského 29.04.2026
Faktúra Kancelársky materiál, pomôcky pre žiakov 120,14 s DPH 27.04.2026 Daffer, spol. s r. o. 29.04.2026
Faktúra Služby pevnej a mobilnej siete, 22.03.2026 - 21.04.2026 85,50 s DPH 24.04.2026 Slovak Telekom, a. s. 27.04.2026
Faktúra Prenájom a pranie rohoží za obdobie 23.03.2026 - 19.04.2026 33,68 s DPH 641075 24.04.2026 Lindstrom, s. r. o. 27.04.2026
Faktúra Kancelársky papier 214,63 s DPH 23.04.2026 Magic Print, s. r. o. 27.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/6294